Total Anggaran Belanja

Rp. 35,669,487,400


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Total Anggaran Belanja Langsung

Rp. 25,643,975,503


Total Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 10,025,511,897


28

Program

145

Kegiatan

0.52%

Proporsi dari Anggaran

Kegiatan
Anggaran

Rincian Program Kecamatan Coblong Tahun 2017


Apa itu Program ?

Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kode Program Nama Program Total Anggaran Proporsi Anggaran #
2.07.4.05.12.02.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 998,202,309 2.80% Lihat Detail
2.07.4.05.12.03.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,601,012,778 4.49% Lihat Detail
2.07.4.05.12.04.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 2,403,901,188 6.74% Lihat Detail
2.07.4.05.12.05.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,609,223,071 4.51% Lihat Detail
2.07.4.05.12.06.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,801,234,070 5.05% Lihat Detail
2.07.4.05.12.07.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 900,286,039 2.52% Lihat Detail
4.05.4.05.12.01.00 Non Program Rp. 10,025,511,897 28.11% Lihat Detail
4.05.4.05.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,745,552,918 4.89% Lihat Detail
4.05.4.05.12.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 919,670,121 2.58% Lihat Detail
4.05.4.05.12.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 160,638,500 0.45% Lihat Detail
4.05.4.05.12.01.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 5,454,564,348 15.29% Lihat Detail
4.05.4.05.12.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 109,799,770 0.31% Lihat Detail
4.05.4.05.12.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 50,005,888 0.14% Lihat Detail
4.05.4.05.12.02.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 778,012,730 2.18% Lihat Detail
4.05.4.05.12.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 107,433,085 0.30% Lihat Detail
4.05.4.05.12.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1,449,813,544 4.06% Lihat Detail
4.05.4.05.12.03.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 914,970,730 2.57% Lihat Detail
4.05.4.05.12.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 112,550,731 0.32% Lihat Detail
4.05.4.05.12.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 53,525,045 0.15% Lihat Detail
4.05.4.05.12.04.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,265,907,730 3.55% Lihat Detail
4.05.4.05.12.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 110,926,655 0.31% Lihat Detail
4.05.4.05.12.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 50,003,674 0.14% Lihat Detail
4.05.4.05.12.05.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,070,653,480 3.00% Lihat Detail
4.05.4.05.12.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 109,909,540 0.31% Lihat Detail
4.05.4.05.12.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 30,690,832 0.09% Lihat Detail
4.05.4.05.12.06.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,061,737,730 2.98% Lihat Detail
4.05.4.05.12.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 110,486,267 0.31% Lihat Detail
4.05.4.05.12.07.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 663,262,730 1.86% Lihat Detail

Proporsi Program dalam Anggaran