Total Anggaran Belanja

Rp. 23,907,237,261


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Total Anggaran Belanja Langsung

Rp. 15,422,884,793


Total Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 8,484,352,468


23

Program

102

Kegiatan

0.35%

Proporsi dari Anggaran

Kegiatan
Anggaran

Rincian Program Kecamatan Rancasari Tahun 2017


Apa itu Program ?

Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kode Program Nama Program Total Anggaran Proporsi Anggaran #
2.07.4.05.30.02.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,499,437,641 6.27% Lihat Detail
2.07.4.05.30.03.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,599,985,965 6.69% Lihat Detail
2.07.4.05.30.04.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,899,038,228 7.94% Lihat Detail
2.07.4.05.30.05.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,399,808,073 5.86% Lihat Detail
2.15.4.05.30.01.16 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 423,248,815 1.77% Lihat Detail
4.05.4.05.30.01.00 Non Program Rp. 8,484,352,468 35.49% Lihat Detail
4.05.4.05.30.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 967,134,333 4.05% Lihat Detail
4.05.4.05.30.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 509,829,841 2.13% Lihat Detail
4.05.4.05.30.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 128,865,000 0.54% Lihat Detail
4.05.4.05.30.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 160,178,850 0.67% Lihat Detail
4.05.4.05.30.01.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,519,259,741 6.35% Lihat Detail
4.05.4.05.30.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 146,730,195 0.61% Lihat Detail
4.05.4.05.30.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 41,985,000 0.18% Lihat Detail
4.05.4.05.30.02.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,105,585,084 4.62% Lihat Detail
4.05.4.05.30.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 154,844,057 0.65% Lihat Detail
4.05.4.05.30.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 59,225,000 0.25% Lihat Detail
4.05.4.05.30.03.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,057,229,800 4.42% Lihat Detail
4.05.4.05.30.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 166,615,387 0.70% Lihat Detail
4.05.4.05.30.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 31,640,000 0.13% Lihat Detail
4.05.4.05.30.04.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,236,477,748 5.17% Lihat Detail
4.05.4.05.30.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 236,443,835 0.99% Lihat Detail
4.05.4.05.30.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 42,270,000 0.18% Lihat Detail
4.05.4.05.30.05.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 1,037,052,200 4.34% Lihat Detail

Proporsi Program dalam Anggaran