Total Anggaran Belanja

Rp. 25,443,662,462


Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Total Anggaran Belanja Langsung

Rp. 15,121,531,448


Total Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 10,322,131,014


28

Program

117

Kegiatan

0.37%

Proporsi dari Anggaran

Kegiatan
Anggaran

Rincian Program Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2017


Apa itu Program ?

Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kode Program Nama Program Total Anggaran Proporsi Anggaran #
2.07.4.05.19.02.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,092,603,411 4.29% Lihat Detail
2.07.4.05.19.03.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,399,937,037 5.50% Lihat Detail
2.07.4.05.19.04.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 1,098,968,186 4.32% Lihat Detail
2.07.4.05.19.05.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 994,015,746 3.91% Lihat Detail
2.07.4.05.19.06.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 899,430,867 3.53% Lihat Detail
2.07.4.05.19.07.22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Rp. 696,157,564 2.74% Lihat Detail
4.01.4.05.19.01.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 11,280,000 0.04% Lihat Detail
4.05.4.05.19.01.00 Non Program Rp. 10,322,131,014 40.57% Lihat Detail
4.05.4.05.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,044,048,675 4.10% Lihat Detail
4.05.4.05.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 823,066,457 3.23% Lihat Detail
4.05.4.05.19.01.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 2,073,704,910 8.15% Lihat Detail
4.05.4.05.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 40,789,057 0.16% Lihat Detail
4.05.4.05.19.02.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 849,547,030 3.34% Lihat Detail
4.05.4.05.19.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 52,358,672 0.21% Lihat Detail
4.05.4.05.19.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 4,322,340 0.02% Lihat Detail
4.05.4.05.19.03.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 953,195,662 3.75% Lihat Detail
4.05.4.05.19.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 74,205,143 0.29% Lihat Detail
4.05.4.05.19.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 10,786,815 0.04% Lihat Detail
4.05.4.05.19.04.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 694,292,380 2.73% Lihat Detail
4.05.4.05.19.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 80,142,574 0.31% Lihat Detail
4.05.4.05.19.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 12,707,442 0.05% Lihat Detail
4.05.4.05.19.05.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 665,336,326 2.61% Lihat Detail
4.05.4.05.19.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 100,401,454 0.39% Lihat Detail
4.05.4.05.19.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 10,341,730 0.04% Lihat Detail
4.05.4.05.19.06.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 669,009,660 2.63% Lihat Detail
4.05.4.05.19.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 91,690,814 0.36% Lihat Detail
4.05.4.05.19.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 19,866,910 0.08% Lihat Detail
4.05.4.05.19.07.28 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Rp. 659,324,586 2.59% Lihat Detail

Proporsi Program dalam Anggaran