Total Anggaran Belanja

Rp. 312,330,973,646


Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Kesehatan

Total Anggaran Belanja Langsung

Rp. 241,796,251,368


Total Anggaran Belanja Tidak Langsung

Rp. 70,534,722,278


45

Program

177

Kegiatan

4.56%

Proporsi dari Anggaran

Kegiatan
Anggaran

Rincian Program Sekretariat Daerah Tahun 2017


Apa itu Program ?

Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kode Program Nama Program Total Anggaran Proporsi Anggaran #
1.02.4.05.02.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 31,640,000 0.01% Lihat Detail
1.06.4.05.02.03.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp. 39,480,000 0.01% Lihat Detail
1.06.4.05.02.03.23 Program Sosial Keagamaan Rp. 7,135,175,616 2.28% Lihat Detail
2.10.4.05.02.12.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Rp. 11,355,010,800 3.64% Lihat Detail
2.15.4.05.02.08.16 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 1,561,976,000 0.50% Lihat Detail
2.16.4.05.02.03.15 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp. 63,113,700 0.02% Lihat Detail
2.18.4.05.02.10.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rp. 107,707,500 0.03% Lihat Detail
4.01.4.05.02.03.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 20,344,000 0.01% Lihat Detail
4.01.4.05.02.07.19 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1,479,399,150 0.47% Lihat Detail
4.01.4.05.02.08.24 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang Rp. 539,951,500 0.17% Lihat Detail
4.03.4.05.02.09.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp. 226,020,000 0.07% Lihat Detail
4.05.4.05.02.01.00 Non Program Rp. 70,534,722,278 22.58% Lihat Detail
4.05.4.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 74,630,108,251 23.89% Lihat Detail
4.05.4.05.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 67,320,000 0.02% Lihat Detail
4.05.4.05.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 976,827,500 0.31% Lihat Detail
4.05.4.05.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 790,345,004 0.25% Lihat Detail
4.05.4.05.02.02.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp. 626,604,000 0.20% Lihat Detail
4.05.4.05.02.02.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 2,133,758,101 0.68% Lihat Detail
4.05.4.05.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 540,376,805 0.17% Lihat Detail
4.05.4.05.02.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 27,445,259,589 8.79% Lihat Detail
4.05.4.05.02.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,184,402,657 0.38% Lihat Detail
4.05.4.05.02.04.24 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 548,610,000 0.18% Lihat Detail
4.05.4.05.02.04.32 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Rp. 2,640,410,800 0.85% Lihat Detail
4.05.4.05.02.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,184,688,039 0.38% Lihat Detail
4.05.4.05.02.05.23 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Rp. 2,373,595,360 0.76% Lihat Detail
4.05.4.05.02.05.24 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 399,999,988 0.13% Lihat Detail
4.05.4.05.02.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,509,998,877 0.48% Lihat Detail
4.05.4.05.02.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 3,220,133,900 1.03% Lihat Detail
4.05.4.05.02.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,888,074,712 0.60% Lihat Detail
4.05.4.05.02.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 34,275,000 0.01% Lihat Detail
4.05.4.05.02.07.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 648,848,906 0.21% Lihat Detail
4.05.4.05.02.07.26 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Rp. 411,967,124 0.13% Lihat Detail
4.05.4.05.02.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2,732,439,041 0.87% Lihat Detail
4.05.4.05.02.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 237,335,340 0.08% Lihat Detail
4.05.4.05.02.08.26 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Rp. 2,842,375,643 0.91% Lihat Detail
4.05.4.05.02.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,325,096,349 0.42% Lihat Detail
4.05.4.05.02.09.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 1,559,267,000 0.50% Lihat Detail
4.05.4.05.02.09.24 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 834,675,000 0.27% Lihat Detail
4.05.4.05.02.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3,855,112,122 1.23% Lihat Detail
4.05.4.05.02.10.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp. 3,736,221,000 1.20% Lihat Detail
4.05.4.05.02.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 23,840,657,924 7.63% Lihat Detail
4.05.4.05.02.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 50,661,234,965 16.22% Lihat Detail
4.05.4.05.02.11.03 Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 501,847,500 0.16% Lihat Detail
4.05.4.05.02.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3,523,803,590 1.13% Lihat Detail
4.05.4.05.02.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 330,763,015 0.11% Lihat Detail

Proporsi Program dalam Anggaran